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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-17 10:51

你好 ;    紅字發票都不用認證的  

小魚兒 追問

2022-02-17 10:59

那2020年的已勾選發票要不要管

meizi老師 解答

2022-02-17 11:01

 你好;     這個紅字發票勾選了嗎。   先不管了   

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相關問題討論
你好 做支付時相反分錄
2020-06-29 10:23:36
你好 ;? ? 紅字發票都不用認證的??
2022-02-17 10:51:10
同學你好 這個你需要退回去
2023-04-13 08:53:03
購買方 1、已經由購貨方認證的增值稅發票,發生退貨或發票開具錯誤需要開具負數發票的,由購貨方申請開具負數發票。 2、因專用發票抵扣聯、發票聯均無法認證的,由購買方填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》,并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息,主管稅務機關審核后出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》。購買方不作進項稅額轉出處理。 3、購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍,取得的專用發票未經認證的,由購買方填報申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息,主管稅務機關審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。 銷貨方 由銷貨方申請開具負數發票的情況(前提是發票未認證,發票在180天的認證期內),具體情況如下: 1、因開票有誤購買方拒收專用發票的,銷售方須在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息。 2、因開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方的,銷售方須在開具有誤專用發票的次月內向主管稅務機關填報申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息,同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料。 發生銷貨退回或銷售折讓的,除按照《通知》的規定進行處理外,銷售方還應在開具紅字專用發票后將該筆業務的相應記賬憑證復印件報送主管稅務機關備案。
2017-05-11 19:01:31
您好,購貨方收到的紅字增值稅專用發票不需要認證,分錄如下: 借:庫存商品 負數 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 負數 貸:預付賬款 負數 收到退款: 借:現金或者銀行存款 貸:預付賬款。
2016-09-23 21:45:56
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