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送心意

文老師

職稱中級職稱

2022-02-26 14:44

同學您好,這具體是什么也餓無的

美麗的斑馬 追問

2022-02-26 14:45

就是學堂的實操習題

文老師 解答

2022-02-26 14:58

這里應該是只做了收入沖減的分錄,沒有做沖減成本的,所以沒有體現庫存商品,是不是月末成本結轉的時候一起做了

美麗的斑馬 追問

2022-02-26 15:20

不知道呀,這是這的實操題

美麗的斑馬 追問

2022-02-26 15:21

有入庫通知單不是應該借庫存商品嗎?

美麗的斑馬 追問

2022-02-26 15:26

借:庫存商品              151200
     貸:主營業務收入  133805.31
          應交稅費應交增值稅17394.69

美麗的斑馬 追問

2022-02-26 15:26

這個對嗎?

美麗的斑馬 追問

2022-02-26 15:27

貸應該是應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

美麗的斑馬 追問

2022-02-26 15:28

不對,不對,寫錯了

文老師 解答

2022-02-26 15:40

借應收賬款負數貸主營業務收入負數,應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)負數,借主營業務成本負數借庫存庫商品正數

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相關問題討論
你好,借庫存商品 貸應付賬款
2022-02-26 14:45:23
同學您好,這具體是什么也餓無的
2022-02-26 14:44:26
同學你好,我的建議是,沖銷原收入的分錄,比如原來收入是10,現在退2個,那就用負數掛帳這2個退貨的
2022-02-26 15:10:24
您好 資料五銷售的1000件,是期初的100件+資料二的900件。 原來期初500件,資料三用了400件,還剩100件
2020-05-17 16:49:59
這是發出去,發出商品是銷售不能確認收入時用,
2020-08-07 16:50:39
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