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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-03-04 09:05

是的,就是那樣處理的哈

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相關問題討論
你好,是的,紅字發票是做進項稅額負數,而不是進項稅額轉出
2019-07-22 14:59:43
你好,之前已經抵扣了,做進項轉出。
2023-09-04 10:00:53
是的,您公司申請開具紅字發票信息表的當期,需要填寫增值稅申報表附表二進項稅額轉出項目。 賬務處理就是 將之前的分錄紅沖,以紅字發票作為憑證附件。 再根據新取得的正確發票,重新編制一遍分錄。
2019-08-07 17:03:55
可以的,4月可以做進項稅轉出,借,原材料 負數,貸,應付賬款,負數,應交稅費~應交增值稅~進項稅轉出
2019-04-18 09:14:41
你好,你自己開出去的話,應該是填寫銷售額,你的銷售額是零一正數一負數是零的。
2022-12-07 15:08:16
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