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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-03-28 20:50

老師,那本月銀行存款收到充值的500計入預收賬款,會計分錄是到底要怎么做 呢?銀行存款需要怎么做處理呢?是不是應該寫兩個會計分錄?

方老師 解答

2017-03-28 20:13

借應收賬款或應收賬款  貸主營業務收入  應交稅費—增值稅—銷項稅額

方老師 解答

2017-03-28 20:59

充值的借銀行存款  貸預收賬款

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相關問題討論
你好同學,錢沒收到,已經開票,要先確認增值稅,借,預收賬款 貸 應交增值稅-銷項稅額,
2022-10-27 23:25:20
借發出商品貸庫存商品 借銀存貸主營業務收入應交稅費 借主營業務成本貸發出商品
2020-07-04 17:06:35
借應收賬款或應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費—增值稅—銷項稅額
2017-03-28 20:13:31
你好同學,開票就要先確認增值稅,可以借預收賬款 貸 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2022-10-27 23:23:09
你好,發貨時借:銀行存款等 貸:主營業務收入 應交稅費
2020-05-13 15:28:07
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