7月份開的簡易計(jì)算勞務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在合同已經(jīng)解除了,預(yù) 問
錄入確認(rèn)單:我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開具-紅字發(fā)票開具-紅字信息確認(rèn)單錄入 對方確認(rèn):我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開具-紅字發(fā)票開具-紅字信息確認(rèn)單處理 我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開具-紅字發(fā)票開具 答
老師,9月份做的暫估庫存,當(dāng)時票沒開進(jìn)來,現(xiàn)在也開不 問
據(jù)實(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用就行 答
因?yàn)榭蛻艉贤嗀浳窗l(fā)完,我們根據(jù)合同把定制產(chǎn)品 問
你們還是開銷售貨物的稅目,貨物名稱是賠償款 答
發(fā)放工資直接做分錄 借應(yīng)付職工薪酬 工資貸銀行 問
借管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬 這是計(jì)提工資分錄 答
請問自產(chǎn)自銷的農(nóng)業(yè)合作社需要繳納印花稅嗎 問
那個不需要交印花稅的 答

屬于高新技術(shù)企業(yè), 增值稅有什么減免嘛
答: 這個增值稅沒有優(yōu)惠,所得稅15%
減免稅總額應(yīng)包括高新技術(shù)企業(yè)減免稅 加計(jì)扣除減免稅 技術(shù)轉(zhuǎn)移所得減免稅 增值稅減免
答: 加計(jì)扣除減免稅金額應(yīng)該填寫申報加計(jì)扣除減免稅的研究開發(fā)支出的金額*75% 高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額應(yīng)該填寫你們利潤總額*10%,因?yàn)檎咚枚惗惵适?5%,高新技術(shù)企業(yè)是15%,相當(dāng)于減免了10%。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
制造業(yè)高新技術(shù)企業(yè)有出口業(yè)務(wù),減免增值稅、減免所得稅、怎么計(jì)算?
答: 同學(xué)你好,1、出口的,免增值稅,且可以退稅 2、國高企業(yè),所得稅減按15%征收,且研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除










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