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送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師

2022-03-12 20:32

學員你好,會計分錄按700計提的

霸氣的柜子 追問

2022-03-12 22:50

計提不先計提1000嗎,

悠然老師01 解答

2022-03-12 22:50

計提不先計提1000的,那300是工資的部分

霸氣的柜子 追問

2022-03-12 22:54

第一部計提借方管理費用1000,貸方應付職工薪酬1000.然后支付工資的時候,沖剪應付職工薪酬,借方應付職工薪酬1000.貸方其他應付款300.銀行存款700.不是這樣做會計分錄嗎,為啥書上計提公司承擔部分700.

悠然老師01 解答

2022-03-13 06:51

工資和社保計提不能混為一談,工資是工資,社保是社保

霸氣的柜子 追問

2022-03-13 13:58

你的意思300是計提就已經是算工資部分,到時候付工資的時候,沖借方應付職工薪酬300貸方其他應付款300

悠然老師01 解答

2022-03-13 14:00

是的,你的理解完全正確

霸氣的柜子 追問

2022-03-13 14:01

謝謝老師

悠然老師01 解答

2022-03-13 14:12

不用客氣,給個五星好評吧

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學員你好,會計分錄按700計提的
2022-03-12 20:32:24
借銀行存款 貸營業外收入
2019-05-27 10:20:47
您好, 借:管理費用-保險 貸:應付職工
2023-12-18 16:20:55
計提時: 借:管理費用等 貸;應付職工薪酬--社會保險 繳納時 借:應付職工薪酬--社會保險 貸:銀行存款
2019-07-25 17:07:30
您好,是不是產生滯納金了
2020-01-01 21:18:17
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