
老師, 上個月15號公司出口退稅申報后,通知書上寫申報退稅額: 0 申報免抵額:130523, 這個數字我需要做什么分錄嗎?需要填寫什么數字在申報表上嗎?
答: 借:應交稅金—應交增值稅-出口抵減內銷應納稅額(免抵額) 貨:應交稅金-應交增值稅-出口退稅(免抵額) 免抵稅額 按相應的稅率計算繳納附加稅
出口退稅的稅額怎么申報?
答: 您好,在退稅申報系統上申報。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
制造出口:例如上月出口6次 本月計算能退稅額是0那上月出口的次數要申報上去嗎?就是不管有沒有稅退只要出口了都要把數據上傳上去對嗎?
答: 你好同學,僅供參考: 建議最好只要出口了都要把數據上傳,如擔心可以咨詢當地稅務機關為準。 純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進行服務,謝謝!








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