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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2022-03-29 22:40

你好!

借管理費用…福利費
貸應付職工薪酬 

借方應付職工薪酬
貸方銀行存款

微信用戶 追問

2022-03-29 22:43

那買回來時怎么做分錄

微信用戶 追問

2022-03-29 22:44

給員工發放福利不是視同銷售要交增值稅嗎?

蔣飛老師 解答

2022-03-29 22:49

外購,用于集體福利,不用視同銷售的

微信用戶 追問

2022-03-29 22:55

買回來商品時就記管理費用貸應付職工薪酬?

蔣飛老師 解答

2022-03-29 23:03

1購進可以做分錄
借庫存商品
貸銀行存款
2發放
借管理費用…福利費
貸庫存商品

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 借:銀行存款——轉入賬戶 貸:銀行存款——轉出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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