
計提工資分錄對嗎?借:管理費用――應付職工薪酬,貸:應付職工薪酬 同時,借:應付職工薪酬,貸:其他應付款――應付工資 x×人
答: 您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應付職工薪酬~工資 發放工資 借 應付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
老師,你好!8月末有未發放工資,作計提分錄,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:其他應付款-其他,9月初發放工資,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:銀行存款,10月調整分錄 借:其他應付款-其他 貸:應付職工薪酬-應付職工工資,這樣做,對不對?
答: 對的,是的,是這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
這樣的分錄對嘛?計提工資時:借:費用,貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保發放工資時:借:應付職工薪酬-工資 貸: 住房公積金借:住房公積金 應付職工薪酬-工資 貸:基本支出 其他應付款支付社保:借:應付職工薪酬-社保 其他應付款 貸:零余額
答: 你好,這樣是正確的。









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開心就好 追問
2022-04-12 20:20
郭老師 解答
2022-04-12 20:27
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2022-04-12 21:13
郭老師 解答
2022-04-12 21:14