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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-21 10:23

直接在3月份做一筆反分錄是嗎,摘要我做錯賬調(diào)整12月××#,可以嗎?還需要備注其他嗎?謝謝老師

沛寶貝 追問

2017-03-21 10:52

非常感謝您

宋生老師 解答

2017-03-21 10:04

您好!你做相反的分錄調(diào)過來就可以了。

宋生老師 解答

2017-03-21 10:24

您好!是的。更正XX年X月幾號憑證。

宋生老師 解答

2017-03-21 10:53

您好!不客氣。

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您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
對的,是的,是這么做的。
2022-10-27 15:44:02
這個是不用走損益的,因為公司沒有承擔(dān)費用,
2019-10-08 08:03:44
同學(xué)你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-11-12 12:46:07
你好,計提了沒有發(fā)放是這樣做分錄才是的 借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬
2020-04-22 17:21:58
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