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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-04-20 22:41

你好,有應(yīng)納稅額就需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅的處理

劉曉華 追問

2017-04-20 22:44

@鄒老師:具體怎么處理?能詳細講講嗎?平時銷售貨物是:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,購進原材料:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,然后到月底了,進項抵銷項稅額,剩下未抵扣完的增值稅,怎么做分錄,怎么理解,就是理解不了

鄒老師 解答

2017-04-20 22:45

你好,有留抵稅額是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的  
有應(yīng)納稅額才      
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅

劉曉華 追問

2017-04-20 23:00

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 ,怎么理解,負債應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸方:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ,這個也是負債。用銀行存款交增值稅的時候,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款    ,然后還有一邊,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)掛在賬上嗎?怎么沖銷

鄒老師 解答

2017-04-21 08:45

你好,掛賬就是了,不需要沖銷

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你好,一般納稅人銷項稅額大于進項稅額的時候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級明細,未交增值稅是二級科目?
2021-04-09 17:08:38
同學,你好 嗯嗯,是的
2023-04-22 18:37:21
這個是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,次月出申報增值稅的金額。下月初繳納增值稅時借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13
您好 您好,這是一般納稅人期末的結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-07-02 15:11:42
你好,是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
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