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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2024-03-14 15:11

稅金時,通過“應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅”科目將差額轉出,并計入“應交稅費_未交增值稅”科目,以準確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會計準則和稅法規定。

明明白白 追問

2024-03-14 15:13

比如我這個月銷項稅是50    進項稅是20
我做
  借:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅30
     貸:應交稅費_未交增值稅     30
對么

明明白白 追問

2024-03-14 15:14

然后做個稅金明細表附在里面

易 老師 解答

2024-03-14 15:17

根據您提供的銷項稅和進項稅數據,您的分錄是正確的。借:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅30,貸:應交稅費_未交增值稅30,這個分錄體現了您應交而未交的增值稅額。附上稅金明細表有助于清晰展示稅款計算過程,確保報表準確性和合規性

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相關問題討論
你好,是 需要通過應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅結轉,再轉到應交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
這個就看小規模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進行核算,就是需要結轉。如果只用“應交稅費——應交增值稅”科目核算,就不用結轉了
2018-09-08 12:25:58
需要做 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
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