這個經營所得稅是必須這個月做完賬16號之前報完 問
你好,1月有元旦假,順延到20日前完成 答
老師,我是行政單位,審計查出我單位前會計資產費用 問
一、先統計需調賬的資產總金額 你單位費用化的資產合計:4980(電腦)%2B2670×3(碎紙機)%2B2800(打印機)%2B5900(裝訂機)%2B902(公款)= 4980%2B8010%2B2800%2B5900%2B902=22592 元 二、2025 年 1 月調賬分錄(財務會計 %2B 預算會計) 1. 財務會計(補記固定資產,沖減以前年度費用) 借:固定資產 22592貸:以前年度盈余調整 22592 2. 預算會計(行政單位費用化的資產屬于 “行政支出”,沖減以前年度支出) 借:資金結存 — 貨幣資金 22592貸:財政撥款結轉 — 年初余額調整 22592 補建固定資產臺賬,登記上述資產的名稱、金額、購入時間; 從 2025 年 1 月起,按行政單位固定資產折舊年限(電腦 / 打印機等一般按 5 年)計提折舊,分錄: 借:業務活動費用 貸:固定資產累計折舊 答
你好老師,請問職工參保信息管理里面已經有人了,但 問
出現該提示的原因主要有三個: 1.?未到申報期/系統未生成申報數據:社保費申報數據需在指定申報期由系統生成,未到時間或數據未同步則查不到; 2.?費款已申報:該所屬期社保費已通過其他渠道申報,未申報信息已核銷; 3.?申報條件有誤:單位編號、所屬期、流水號等選填錯誤,或參保人員費款核定信息未同步至申報系統。 答
材料公司,向材料商家購買了一批材料,款已付,對方發 問
您好,這個你出售了多少,就結轉多少成本 答
殘保金以前年度的可否在電子稅務局上操作? 問
您好,你們是補申報嗎? 答

老師好,公司人員外派到其他公司做研發 ,收到服務費時應該做其他業務收入是不是?人員的工資是不是應該計入其他業務成本?還是做研發費用
答: 你好同學,做其他業務收入
本月把研發的產品當成模具賣了,并計入其他業務收入,其他業務收入沖研發支出的分錄(借:其他業務收入 貸:研發支出-原材料)正確嗎?
答: 你好,可以的,這樣操作正確
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,這個題有點長,但是我還是想問一下,研發費用50000怎么不對呢,后面60萬不是攤銷每月按10000,三個月的管理費用,一個月的其他業務成本,管理費用增加30000,怎么不對呢。
答: 你好,首先5萬的研發費,不符合資本化條件 ,計入研發費轉入管理費用A正確 2、關于D選項,9-11月攤銷=60/5*3/12=3萬,但是A選 項的5萬,也應轉入管理費用,管理費用應該是8萬
我把研發人員的工資結轉主營業務成本,其他研發人員發生的費用全部記在管理費用研發費用我把研發人員的工資結轉主營業務成本,其他研發人員發生的費用全部記在管理費用研發費用。現在已經結帳了。就是怎么處理
老師,企業將自己的自由資金借款給別的公司,收取了資金占用費,并開了發票,收入做的其他業務收入,沒有其他業務成本,是不是不結轉了
不定項選擇第44題,A:研發費用為什么要加計提攤銷的30000?計提攤銷對應的是其他業務成本項目啊?為什么又算在管理費用了呢?不定項選擇53題,實現凈利潤是什么意思?不明白?煩請老師解惑!謝謝!









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潘潘老師 解答
2022-05-22 12:26
陪你考證的初級班主任 追問
2022-05-22 13:44
陪你考證的初級班主任 追問
2022-05-22 13:44
陪你考證的初級班主任 追問
2022-05-22 13:44
潘潘老師 解答
2022-05-22 16:23