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送心意

曉寧老師

職稱初級會計師

2022-10-14 10:09

您好
借:銀行存款
貸:預收賬款
借:發出商品
貸:庫存商品

小綿羊 追問

2022-10-14 10:11

款項未收到,要怎么體現

曉寧老師 解答

2022-10-14 10:12

借:應收賬款
    貸:庫存商品

小綿羊 追問

2022-10-14 11:09

老師,如果采購的原材料,材料到了,發票未到怎么處理

曉寧老師 解答

2022-10-14 11:13

暫估原材料入庫
借:原材料
貸:應付賬款——暫估應付賬款

小綿羊 追問

2022-10-14 11:28

收到后再紅沖嗎,如果我材料已經在使用了。下月發票才來。材料的稅額要怎么處理

曉寧老師 解答

2022-10-14 11:37

沖銷暫估入庫的賬務處理?


借:原材料


貸:應付賬款---暫估應付款


下月初用紅字


借:原材料 (紅字)


貸:應付賬款--暫估應付款(紅字)


收到發票


借:原材料(材料采購)


借:應交稅費--應交增值稅--進項稅


貸:銀行存款(應付賬款)

小綿羊 追問

2022-10-14 13:41

老師,我這樣子處理可以不

收到貨,未收到發票

借:原材料

貸:應付賬款

收到發票后

借:應交稅費--應交增值稅--進項稅

貸:原材料

曉寧老師 解答

2022-10-14 13:46

這樣的話原材料入的是含稅的價。轉成本也會按含稅價轉 

小綿羊 追問

2022-10-14 13:56

那暫估原材料入庫:不是也是含稅的價入庫嗎,那我在月末轉成本。發票還沒有回來。那我不是這個材料是含稅價進入成本了嗎。還是說另外設置一個二級科目

曉寧老師 解答

2022-10-14 13:58

同學,按你的想法可以這樣做。
收到貨,未收到發票
借:原材料(按不含稅的進)
貸:應付賬款
收到發票后
借:應交稅費--應交增值稅--進項稅
貸:應付賬款

小綿羊 追問

2022-10-14 14:24

還有老師,貨物發出已確定收入,可發票未開。怎么處理

曉寧老師 解答

2022-10-14 14:33

您好,計入未開票收入

小綿羊 追問

2022-10-14 14:44

借:應收賬戶
貸:主營業務收入——未開票收入
開票了
借:主營業務收入——未開票收入
貸;主營業務收入——開票收入
    :應交稅費——銷項稅

曉寧老師 解答

2022-10-14 14:59

是的,同學是這樣的。

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相關問題討論
您好 借:銀行存款 貸:預收賬款 借:發出商品 貸:庫存商品
2022-10-14 10:09:22
您好!可以直接借:發出商品 貸:庫存商品
2016-06-22 09:57:54
借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅
2015-11-07 19:11:03
借;發出商品 貸;庫存商品
2016-10-10 11:03:05
你好,是做無票收入? 借;銀行存款 貸;主營業務收入 應交稅費
2018-03-03 10:45:32
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