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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2017-06-29 09:28

本月地方通用申報表應(yīng)為0申報,誤將其他單位的數(shù)據(jù)輸入,變?yōu)樾枥U納印花稅39.5,后我又重新申報了一張0申報的申報表,請問原來那張怎么處理.

齊惠老師 解答

2017-06-29 09:37

"您好!您在我們網(wǎng)站上提交的問題已收悉,現(xiàn)針對您所提供的信息簡要回復(fù)如下:若申報表處于未審核狀態(tài),可以直接進行撤銷處理;若已經(jīng)通過審核并扣款,請您依法向主管地稅局申請辦理誤收退稅手續(xù)。歡迎您再次咨詢!".

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你好,根據(jù)企業(yè)發(fā)生的印花稅應(yīng)稅行為,填寫計稅依據(jù),申報計稅,扣繳就可以了
2017-01-06 15:53:14
你好 在其他綜合申報里面 你找下印花稅申報 找到對于的合同包即可
2019-06-14 20:02:27
你好,當月的你在哪里申報的那個申報頁面之前應(yīng)該有打印報表吧,沒有的去申報查詢里面找下
2018-12-11 12:01:07
您好,我待會做好拍照發(fā)您
2020-05-09 12:31:14
您好,在其他申報表里面找下印花稅申報,按次申報的
2019-04-08 13:42:19
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