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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-11-15 16:23

你好同學,借銀行存款101700,貸主營業務收入90000,貸應交稅費、應交增值稅銷項稅額。11700

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你好,7月借銀行6.54萬 貸主營業務收入2萬,貸應交稅費應交增值稅銷項5400 貸預收賬款 4萬 8月借預收,貸主營業務收入2萬 9月,借預收,貸主營業務收入2萬
2019-07-22 19:34:37
你好同學,借銀行存款101700,貸主營業務收入90000,貸應交稅費、應交增值稅銷項稅額。11700
2022-11-15 16:23:24
借:預付賬款60000 應交稅費~進,60000×9% 貸:銀行存款 分期攤銷 借:X費用20000 貸:預付賬款20000
2019-07-22 19:55:52
累計折舊的金額就是您賬上累計折舊的金額抄上來。 、將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 二、發生清理費用時: 借:固定資產清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產清理 應交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產清理 貸:資產處置損益 2、如果是凈損失 借::資產處置損益 貸:貸:固定資產清理
2022-12-05 15:41:36
您好 借 應收帳款22200 貸 主營業務收入100*200*(1-2%)=19600 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額100*200*13%=2600 借 主營業務成本14000 貸 庫存商品14000 借 銀行存款22200 貸 短期借款22200
2023-07-03 18:54:07
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