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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-12-08 13:00

同學您好,貨到票未到才做暫估的暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字,
你好,
據發票記
借:原材料,
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款

四季 追問

2022-12-08 13:00

那材料領用出庫、結轉成本時候怎么做

易 老師 解答

2022-12-08 13:02

借:生產成本-材料費-甲產品  生產成本-材料費-乙產品耗用 ,貸:原材料

易 老師 解答

2022-12-08 13:03

借:庫存商品-A產品,
-B產品
貸: 生產成本

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相關問題討論
虛假暫估才風險大,真實業務暫估是允許的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,這個的話是等到收到發票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
借費用類科目貸應付賬款。
2023-12-28 10:28:40
您好!你買來做什么用的
2023-10-30 14:43:57
您好,暫估和沖銷暫估不需要附件 正式付款的時候需要發票就行。
2022-12-28 08:50:07
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