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k1
于2022-12-27 17:34 發布 ??427次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2022-12-27 17:34
只用本年所繳納的增值稅
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增值稅稅負率是:(銷項-進項)/不含稅銷售額嗎?
答: 您好!是實際繳納的增值稅稅金/不含稅銷售額
老師,我想問一下我增值稅按1%稅負率來安排,應交增值稅=不含稅銷售收入*稅負率=銷項稅額-進項稅額嗎?
答: 不等于的,要用這個列示倒推安排的 (不含稅銷售額*稅率-進項稅額)/不含稅銷售額=增值稅稅負率
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷項稅額—進項稅額=不含稅收入*增值稅稅負率銷項稅額,不含稅收入,增值稅稅負率都是已知的,就可以計算出需要多少進項發票抵扣啊?
答: 這個是可以算出你要取得多少進項稅額的發票
企業所得稅的稅負率是怎么算的?增值稅的稅負率=(銷項稅-進項稅)/銷項稅,對嗎
討論
老師:進項占銷項比例=1-增值稅稅負率/增值稅稅率,已知稅負率增值稅率,就可以算出進項占銷項比例,然后就可以用這個比例×開票金額計算出需要認證抵扣的進項稅額?這樣對嗎?
比如 我司的增值稅稅負率是1.5% 這個月的銷項稅額是16734.93元,要達到稅負的話 我要認證的進項發票稅額應該是多少呢
老師12月的進項稅額比銷項稅額多,請問計算本年增值稅稅負率的時候,是用本年所繳納的增值稅加上12月留抵的進項稅額一起計算嗎
老師,進項稅額是40000元,稅負率2%,請問開多少銷項票,增值稅稅率13%
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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