老師你好,第四季度忘記計提工會經費了,實際已繳納, 問
沒事的,匯算的時候退稅就行 答
請問一下老師, 23年漏記的一張銷售發票,記到今年,開 問
同學,你好 以前年度損益調整 答
老師這張發票可以抵扣進項嗎? 問
同學,你好 發票截圖發一下 答
老師,個體戶是一般納稅人的話,增值稅和個人生產經 問
增值稅按銷項減進項申報 答
老師,請問6月的憑證做好了一個分錄:借:銀行存款,貸:應 問
可以的,沒問題的哈 答

老師,你好,請問往來上有的幾角幾分不開票(供應商少開票)或不付款(我們不付了)的尾數掛在賬上,年底怎么調整
答: 你好 這個差額你放到財務費用---現金折扣里面的
老師,你好,請問往來上有的幾角幾分不開票(供應商少開票)或不付款(我們不付了)的尾數掛在賬上,年底怎么調整
答: 你好;? ? ? 年末一起調整即可;? 調整到 營業外收支? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好,請問往來上有的幾角幾分不開票(供應商少開票)或不付款(我們不付了)的尾數掛在賬上,年底怎么調整
答: 你好;? ? ? 年末一起調整即可;? 調整到 營業外收支? ?
請問老師,我們與供應商的往來,付款與收票,有的供應商多開幾十塊發票,有的少開發票,都是零頭,請問怎么做賬調平?(金額太小,不會再有金錢往來)
供應商給我開票比我付給他的款多了幾毛錢,供應商也不要了,老板意思是也不付了,那我這幾毛錢要怎么做賬,不想應付賬款上掛個零頭
你好,老師!年底關賬前我們在對往來,調整往來,但是預付賬款怎么處理,,之前付出去的,票沒有開回來,一直掛著,都兩年了,怎么處理?




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有有 追問
2023-01-12 15:25
王超老師 解答
2023-01-12 15:27