老師好!,如果年底沒有及時填寫專項扣除信息采集,明 問
您好,這個你要自已一鍵帶入才可以 答
老師,你好!我公司有一筆出口貨物的情況是這樣的:我 問
生產企業出口嗎?是的話都可以抵扣 答
老師好!麻煩來個懂餐飲行業的老師來給我答疑解惑 問
同學,你好 具體什么問題 答
請問醫院跟醫保對賬要怎么做表格,有表格模板嗎 問
同學你好 這樣的就行 答
公司有兩個投資人,現在要分家,如何清算,平臺有這方 問
你好,是一個單位分為兩個?學堂暫時無這樣的課程 答

收到房租發票時(借:預付賬款 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用 貸:預付賬款) 那我抵扣的話(借:管理費用--房租費 應交稅費 貸:銀行存款)這樣對嗎?
答: 您好,不對的。我收到房租發票時(借:長期待攤費用-租賃費,應交稅費-應交增值稅-進項, 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用-長期待攤費用攤銷, 貸:長期待攤費用-租賃費)
付下季度房租,借:預付賬款~租賃費,貸:銀行存款。攤銷時,借:管理費用~租賃費,應交稅費~進項稅,貸:預付賬款……對嗎?
答: 你好!對的。就是這樣。不過你的發票稅額一次做進項。可以只分攤金額。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1月預提通訊費,借管理費用通訊費5000元貸預提費用通訊費5000元,這個5000元是電信公司報的數字,實際扣款會有差異。2月份扣款,借預付賬款4970貸銀行存款49702月回票,借管理費用4689應交稅費281貸預付賬款4970 這樣做對嗎?管理費用在2月份又出現了,是不是錯的?正確的應該如何做?
答: 2月回票,借管理費用4689應交稅費281貸預付賬款4970 同時沖銷1月預提分錄 借管理費用通訊費 -5000元貸預提費用通訊費 -5000元










粵公網安備 44030502000945號


