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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-10-06 21:45

賣的時候做的分錄是: 
一、轉固定資產清理 
借:固定資產清理200 
借:累計折舊 
貸:固定資產 
二、借:銀行存款(或應收賬款)300 
貸:固定資產清理 
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 
三、“固定資產清理”再轉營業外收入或營業外支出

李某某 追問

2017-10-06 21:48

老師我這個問題沒有折舊沒有考慮增值稅呀  是我那樣處理嗎   還是借固定資產清理300  貸固定資產200  營業外收入100

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賣的時候做的分錄是: 一、轉固定資產清理 借:固定資產清理200 借:累計折舊 貸:固定資產 二、借:銀行存款(或應收賬款)300 貸:固定資產清理 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 三、“固定資產清理”再轉營業外收入或營業外支出
2017-10-06 21:45:30
你好,第二個貸方需要把營業外收入換成待處置資產損益 其他的是正確的
2018-10-20 10:58:22
是的分錄是就是 借:固定資產清理 200 累計折舊 300 貸:固定資產 500
2021-10-24 17:42:57
您好,兩個資產處置損益差異是增值稅?
2023-03-11 16:37:19
你好,固定資產清理最后是7600。
2019-02-25 15:33:00
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