
增值稅主表中的17行和18行應(yīng)抵扣稅額合計(jì)和實(shí)際抵扣稅額合計(jì)中,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是50000萬(wàn),和實(shí)際要抵扣的進(jìn)項(xiàng)30000萬(wàn)該怎樣填寫(xiě)
答: 你好!你銷(xiāo)項(xiàng)是多少能說(shuō)下嗎?
在增值稅納稅主表上邊,應(yīng)抵扣稅額合計(jì)那一欄為什么要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出減去了,不是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額也要交增值稅嗎?也是在這張表上邊,在實(shí)際抵扣稅額那一欄里邊,為什么是進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷(xiāo)項(xiàng)稅額就按照進(jìn)項(xiàng)稅額金額填列;銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)數(shù)額就按照銷(xiāo)項(xiàng)稅額填列呢?還有就是如果最后這張納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額是不是就不需要繳納增值稅了呢,所得稅呢?
答: 應(yīng)抵扣稅額合計(jì)那一欄為什么要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出減去了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就是因?yàn)槟巢荒芸劭畈呸D(zhuǎn)出的,所以要減去,為什么是進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷(xiāo)項(xiàng)稅額就按照進(jìn)項(xiàng)稅額金額填列,意思就是這個(gè)要抵扣的進(jìn)項(xiàng),納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額是不需要繳納增值稅,所得稅看是否有利潤(rùn),和這沒(méi)有關(guān)系
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào)表主表中應(yīng)抵扣稅額合計(jì)的計(jì)算中要減去免、抵、退應(yīng)退稅額,為什么要減這個(gè)數(shù)據(jù)而不是減不應(yīng)抵扣和免退稅額
答: 不應(yīng)抵扣和免退稅額已在附表二中進(jìn)項(xiàng)稅額中填表,直接抵減了本期的進(jìn)項(xiàng)稅額








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