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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-11-01 16:00

您好!借管理費用福利費 貸應付職工薪酬-福利

︶淡淡婲稥╮ 追問

2017-11-01 16:11

哦,是這樣啊,我都沒有這樣做,直接是,借:應付職工薪酬-福利   貸:其他應付款       
然后計提,借:主營業務成本  貸應付職工薪酬-福利 
反正管理費用福利費最后也是轉入成本里吧?我這樣處理也可以把

宋生老師 解答

2017-11-01 16:13

您好!不是入成本。不過最終會降低利潤。

︶淡淡婲稥╮ 追問

2017-11-01 16:21

咳咳,是的,是的,最后入,本年利潤

宋生老師 解答

2017-11-01 16:22

您好!所以最終沒有什么關系的。對企業和稅收都沒有什么影響

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相關問題討論
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好 這個是計提的分錄的
2023-11-29 17:50:14
你好,如果福利費都通過應付職工薪酬-福利費過下,就是應付職工薪酬-福利費的貸方累計金額
2024-03-26 16:04:40
同學,你好 因為這個福利計入費用
2023-09-27 18:31:49
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