
9月用庫存現金預付了一筆服務費。錯誤記賬為【借:管理費用—開辦費 貸庫存現金】10月才收到發票,可以調賬【借:預付賬款 貸:管理費用—開辦費借:管理費用—開辦費 貸:預付賬款】嗎?10月有發票,還需要什么?9月的賬需要什么嗎?
答: 你好,你的調賬是正確的,這樣做就可以了。
一般納稅人,9月錯誤做賬,3000元,收發票做賬。【借:管理費用 貸:庫存現金】10月調賬【借:預付賬款 貸:管理費用】【借:管理費用 貸:預付賬款 】財務報表怎么辦呢?年初是零。現在資產負債表【未分配利潤】比利潤表【凈利潤】高3000。
答: 您好,10月調賬,應該是 【借:預付賬款 借:管理費用,負數】【借:管理費用 ,貸:預付賬款 】
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
9月底為了補繳所得稅,提了一筆房租費用,這筆費用應該是10月預付,后期才有發票,9月做賬:借管理費用100000,貸應付賬款1000000,10月才付款,是借預付賬款100000,貸銀存100000,那9月的預提費用怎么調整呢?后期的發票是普票
答: 你好,付款做預付,取得發票做費用,不需要計提的





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