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不忘初心
于2015-11-11 16:11 發布 ??1652次瀏覽
羅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2015-11-11 16:33
1.運保費不用在增值稅申報表中體現;2.運保費也不用開紅字發票。
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老師,增值稅發票本月開了紅字,增值稅應納稅額是負數,增值稅申報表可以負數申報嗎?還是0申報?
答: 你好 不能 你們負數報不了 你們得去當地稅局申報的
老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財務報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
答: 不是的,要先報增值稅才可以的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
開具紅字發票后,需要辦理退稅還是直接在填寫納稅申報表時直接減去紅字銷售額?增值稅納稅申報表怎么填?
答: 通常做法是:直接在填寫納稅申報表時直接減去當期銷售額的
增值稅一般納稅人減免稅申報需填寫哪幾個表?是不是增值稅納稅申報表(一般納稅人)、增值稅納稅申報表附列資料(一)、增值稅減免稅申報明細表這三個表即可是吧?
討論
老師,我們收到銷售方開給我們的紅字發票,報稅的時候,要不要填增值稅納稅申報表?
出口CNF 價格,開發票也是按照CNF開出口發票,運保擁直接在出口退稅軟件沖減收入了,1:沒有開紅字發票,請問運保擁需要在增值稅納稅申報表里體現嗎?2:如果運保擁開了紅字發票,如何在增值稅納稅申報表里體現麻煩老師告之具體填寫欄數,謝謝。
3月份銷項為負數(因開具了紅字發票),在填報增值稅納稅申報表附件一時,無法保存,出現提示框,內容為“本表第6行第9列應小于等于第1、3、4a行9列之和”,這是什么情況啊?第6行第9列是即征即退貨物及加工修理 修配勞務,難道這列要填紅字發票額嗎?
老師,你好!本月國稅申報錯誤,誤把CNF出口運費金額作為不開票項目在增值稅納稅申報表一里申報了,稅盤清卡清不了了,我去稅務大廳去修改了增值稅報表數據,已經能正常清卡了,問題是:1:,我的免抵退稅是不是需要從新申報?我需要做哪些更正? 2:運保擁沒有開紅字發票,直接在出口退稅軟件里沖減收入的,我在增值稅報表里不開票項目體現負數,會不會影響我本期的退稅:,這樣操作是不是重復沖減運費了?會造成哪些損失!
羅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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