老師,這本年累計數咋改不了? 問
您好,咱是在申報哪個表呀 答
劉老師,您在線嗎?想咨詢個問題。 問
您好,您是找我嗎?我在的 答
老師您好 公司借給其他公司的錢 打款寫的是往來 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
處置固定資產時,出具的有資產評估價格,那我們固定 問
固定資產清理賬面價值減去累計折舊的差額 答
無形資產清理(合同作廢銷售退回),貸方寄到哪個科目 問
你好,貸記無形資產 答

老師這個往來要怎么調,個人借款,用了其他應收款跟其他應付款,每次核算費用是貸其他應收款,其他應付款也做個幾筆,借其他應付賬款,貸銀行存款,現在是負數三萬多,其他應收款不知怎么的,貸方只有費用225101.28借方是204731.65加上其他應付負數金額是31123.17還加上其他應收有期初余額14590.65共計250445.47這么算也是員工欠公司的呀?怎么調賬
答: 你好!這要看原始憑證,看看復數產生的原因。才能決定如何調整。
去年附近房租,沒有開發票,不是借其他應收款,貸銀行存款嗎,為什么借費用,貸其他應付款呢
答: 你好,房租不應是計入企業的費用么?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,請問“其他應收款”余額900萬。當時記賬公司憑證:借 銀行存款 貸“其他應付款-某某”該如何進行調賬?謝謝
答: 你好,是其他應收款記成其他應付款科目了么?










粵公網安備 44030502000945號


