老師你好,第四季度忘記計提工會經費了,實際已繳納, 問
沒事的,匯算的時候退稅就行 答
請問一下老師, 23年漏記的一張銷售發票,記到今年,開 問
同學,你好 以前年度損益調整 答
老師這張發票可以抵扣進項嗎? 問
同學,你好 發票截圖發一下 答
老師,個體戶是一般納稅人的話,增值稅和個人生產經 問
增值稅按銷項減進項申報 答
老師,請問6月的憑證做好了一個分錄:借:銀行存款,貸:應 問
可以的,沒問題的哈 答

#提問#借:管理費用? ? ? ? ? ? ? ? ? ?銷售費用?? ? ? ??? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? 貸:應付職工薪酬-社會保險費?? ? ? ? ? ? ? ?借:應付職工薪酬-社會保險費 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?其他應收款? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?可以省略應付職工薪酬嗎?直接銀行存款可以嗎
答: 同學,你好,最好不要,應付職工薪酬是來歸集職工薪酬的,而且正常都要計提工資后再發放
之前計提時做的是,借:管理費用-管理人員工資,銷售費用-銷售人員工資貸:應付職工薪酬-職工工資應付職工薪酬-社?,F在銀行支付社保借:管理費用-社會報銷銷售費用-社會保險應付職工薪酬-社會保險貸:銀行存款銀行發放工資借:應付薪酬-職工工資貸:銀行存款這樣做對不對呢
答: 您好,正確的,不過個人社保用其他應收款,因為不屬于公司承擔的,不屬于應付職工薪酬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師工資的分錄可以這樣做嗎計提借:管理費用~工資(工資+社保個人的) 管理費用~社保(公司的)貸:應付職工薪酬~工資 應付職工薪酬~社保發放借:應付職工薪酬~工資貸:應付職工薪酬~社保(個人) 銀行存款繳納社保借:應付職工薪酬~社保(個人) 應付職工薪酬~社保(公司)貸:銀行存款
答: 你好,個人部分不用涉及進去,個人部分不用計提










粵公網安備 44030502000945號


