請(qǐng)問出口報(bào)關(guān)單開出口發(fā)票,是以電子口岸導(dǎo)出報(bào)關(guān) 問
是的,就是那樣子的哈 答
事業(yè)單位購買監(jiān)視屏就是監(jiān)視器吧。一個(gè)2600。固 問
你好,屬于釘子設(shè)備,按照不低于3年 答
小規(guī)模納稅人是季度申報(bào),1月份開票今天要到500萬 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
25年12月剛開通納稅申報(bào),可以報(bào)稅了,今年1月報(bào)季稅 問
你好,需要申報(bào)的是12月的,因?yàn)?0-11月你也沒存在這個(gè)單位,沒業(yè)務(wù) 答
@董孝彬 老師 根據(jù)上圖是不是增值稅就根據(jù)中間增 問
增值稅:確實(shí)是按 “不含稅售價(jià) - 不含稅購進(jìn)成本” 的增值額來計(jì)算,但這個(gè)增值額是毛增值,不等于會(huì)計(jì)利潤。 固定開支與盈利:你的理解是對(duì)的,只有當(dāng)所有商品的毛利潤總和(增值額總和)超過 3 萬固定開支時(shí),公司才會(huì)盈利。 答

增值稅一般納稅人,蔬菜免稅收入填入哪行,增值稅納稅申報(bào)表
答: 你好,增值稅一般納稅人的蔬菜免稅收入應(yīng)該填入增值稅納稅申報(bào)表的第12欄,即"免、抵、退應(yīng)納稅額"。
蔬菜加工企業(yè)一般納稅人怎樣填報(bào)增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表
答: 增值稅申報(bào)時(shí),主表第8項(xiàng)“免稅貨物及勞務(wù)銷售額” 欄、第9項(xiàng)“免稅貨物銷售額” 欄、附表一的“三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)” 填寫免稅貨物的含稅銷售額,不填寫其他欄次
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人銷售蔬菜如何填寫增值稅減免稅申報(bào)表
答: 你好 選擇減免性質(zhì) 第一三欄填寫不含稅銷售額 后面進(jìn)項(xiàng)0 免稅稅額如果是小規(guī)模免稅銷售額*3%




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木水星辰 追問
2023-07-18 14:06
李老師2 解答
2023-07-18 14:06