報(bào)廢的固定資產(chǎn)怎么做會(huì)計(jì)分錄,還有10元的凈值。 問(wèn)
解固定資產(chǎn)清理10 累計(jì)折舊90 貸固定資產(chǎn)100 借營(yíng)業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理10 答
公司名義購(gòu)買一輛汽車,1號(hào)定金付了2萬(wàn)現(xiàn)金,25號(hào)付 問(wèn)
你好,老師的分錄如下 付定金 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 購(gòu)車 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 8.8+尾款 預(yù)付賬款 老板貸款給公司,等于公司欠老板的錢。 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 答
2026年1-11月份開(kāi)票400萬(wàn),還是屬于小規(guī)模納稅人,12 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師6月份有筆款項(xiàng)客戶不要了,借,預(yù)收100貸,營(yíng)業(yè)外 問(wèn)
把營(yíng)業(yè)外收入改為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 答
老師,你好!注銷的時(shí)候,賬上有進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理? 問(wèn)
同學(xué),你好 不處理的 答

新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則收到預(yù)售房款價(jià)稅分別計(jì)入預(yù)收賬款和哪個(gè)科目
答: 借銀行存款? 貸預(yù)收賬款
老師,按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的說(shuō)法,預(yù)收賬款屬于非貨幣性項(xiàng)目,不需要期末調(diào)匯。但是如果期末不調(diào)匯的話,我們按美元結(jié)算,預(yù)收賬款科目我覺(jué)得就會(huì)出現(xiàn):外幣余額是0了,記賬本位幣可能不是0的情況吧?
答: 你好,預(yù)收賬款期末有余額的,要調(diào)匯.實(shí)際工作中是要調(diào)匯的,不然不平的.
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,預(yù)收客戶的整年房租,計(jì)入預(yù)收賬款,還是合同負(fù)債呢 根據(jù)最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》》??
答: 根據(jù)新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)入合同負(fù)債







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



堅(jiān)持 追問(wèn)
2023-08-15 11:15
小鎖老師 解答
2023-08-15 11:17