老師好!想咨詢下,關于工作通知的發文,主要內容是本 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,12月所得稅預繳申報表的實際支付給職工的應 問
實際支付給職工的工資:填1-11 月實際發放的工資總額(因為 12 月計提的工資 1 月發放,預繳申報按 “實際支付” 口徑,不包含 12 月未發放的部分)。 已計入成本費用的工資:填1-12 月累計計提的工資總額(包含 12 月計提的工資,按會計賬面成本費用中的工資金額填)。 預繳申報按賬面數據填,匯算清繳時再按 “實際發放 %2B 匯算前支付” 的稅法口徑調整 答
你好,我想更正每一期的所得稅申報表怎么更正? 問
你好先更正第一季度后邊挨著更正 答
老師,季報利潤表的本期金額是不是按照金蝶系統報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
才入職兩個多月公司給發十幾萬的獎金合理嗎 問
你好,是按照績效發的獎金還是可能存在的。 答

老師,請問下行政單位購買測溫儀,去年在往來款中開支,記借:其他應付款,貸:銀行存款。未記入固定資產。今年審計后要求補記入固定資產,請問要怎么出會計分錄。
答: 借:固定資產 貸:其他應付款
行政單位其他收入掛往來款。借:銀行存款 貸:其他應付款。上交國庫時會計分錄怎么寫
答: 借,其他應付款 貸,銀行存款 這個錢要上交國庫的話,你應該是貸應交財政款,而不是貸其他應付款。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,行政單位去年一筆業務本應該借:業務活動費用,貸:銀行存款.卻做成了借:其他應付款,貸:銀行存款。本年度如何調賬
答: 你好 借累計盈余 貸 :其他應付款










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