老師,法定盈余公積必須每年計(jì)提嗎,沒有計(jì)提的話,怎 問
彌補(bǔ)完虧損之后有盈利的需要計(jì)提法定盈余公積,稍等我給你寫一下 答
老師,有關(guān)于工資表里的代扣工會會費(fèi)和工會發(fā)放的 問
只申報(bào)工資加工會發(fā)放的福利 答
?您好,我是一個(gè)小規(guī)模公司的法人,公司以前的賬都 問
交接內(nèi)容包括會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表、會計(jì)文件、會計(jì)工具、印章和其他資料(如戶口登記簿、土地登記簿、會議記錄簿、文書檔案等) 實(shí)行會汁電算化管理的村社,還應(yīng)移交會計(jì)軟件、數(shù)據(jù)磁盤及相關(guān)資料。? 1)先看看總賬上現(xiàn)金和銀行存款,與日記賬,能不能對得上, 以及與實(shí)際能不能對得上。 2)之前的賬有沒有登,報(bào)表全不全,賬表平不平,這些不搞掂,后面很麻煩的。 3)平時(shí)一些細(xì)的工作,申報(bào)啊,扣款啊,交什么稅啊。 4)交接給你的東西要一一清點(diǎn),不要不好意思,該怎么樣就怎么樣。? 5)因?yàn)閯偟角闆r不熟悉,不明白的多問,直到清楚了,要不然不簽字。? 6) 編制移交清冊,列明應(yīng)該移交的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、文件、其他會計(jì)資料和物品等內(nèi)容。 7)從事該項(xiàng)工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會計(jì)軟件及密碼、會計(jì)軟件數(shù)據(jù)盤 。 8)會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)移交時(shí),應(yīng)將財(cái)務(wù)會計(jì)工作、重大財(cái)務(wù)收支問題和會計(jì)人員的情況等向接替人員介紹清楚。 9)會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告和其他會計(jì)資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負(fù)責(zé)。 10) 銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達(dá)賬項(xiàng),應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財(cái)產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實(shí)物要實(shí)地盤點(diǎn),對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個(gè)人核對。 11) 會計(jì)工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。? 12) 移交清冊一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。 答
房子是用于生產(chǎn)經(jīng)營和用于給員工當(dāng)宿舍。會計(jì)在 問
同學(xué),你好 對的,不一樣的 答
老師,個(gè)人出租房子收到了對方公司轉(zhuǎn)過來的租金,那 問
您好,開票就交稅,不開票,不用交稅 答

外賬在去年建帳時(shí)漏漏記啦一筆應(yīng)付款,這個(gè)該如何處理
答: 這筆應(yīng)付款是采購還是什么?有進(jìn)項(xiàng)票嗎?
核對內(nèi)帳外帳應(yīng)付賬款 做了一個(gè)表 應(yīng)該叫什么合適
答: 你好,叫做賬套往來賬款核對表比較合適
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好 老師 公司外帳賬面上有有兩百多萬的應(yīng)付賬款,正常嗎
答: 只要是正常業(yè)務(wù)往來,都正常。







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