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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-11-08 14:21

學員朋友您好,租賃開始日是什么時候?

好學的白云 追問

2023-11-08 14:27

11月1日開始

易 老師 解答

2023-11-08 14:34

你好,可以的11月份 沒問題

好學的白云 追問

2023-11-08 14:37

那我10月份收到租金,賬務處理做成借 銀行存款   貸 預收賬款  開具發票后賬務處理做成 借 預收賬款 貸 其他業務收入  應交稅費-應交增值稅銷項稅   對嗎

好學的白云 追問

2023-11-08 14:38

月底還需要按月確認收入嗎?如果需要,賬務處理應該怎么做呢

好學的白云 追問

2023-11-08 14:38

月底還需要按月確認收入嗎?如果需要,賬務處理應該怎么做呢

易 老師 解答

2023-11-08 14:40

你好,不 要的,這種情況10月 不要的,11月份開始,每個月確認收入

好學的白云 追問

2023-11-08 14:52

那10月份不做憑證?

好學的白云 追問

2023-11-08 14:52

那這個應該怎么做呢

易 老師 解答

2023-11-08 15:04

借:銀行存款,貸:預收賬款

好學的白云 追問

2023-11-08 15:09

收到租金的時候做這筆憑證

好學的白云 追問

2023-11-08 15:09

那開具發票的時候做什么憑證呢

易 老師 解答

2023-11-08 15:11

借:預收賬款,貸:主營業務收入,應交稅金應交增值稅。

好學的白云 追問

2023-11-08 16:08

那每個月還需要按月確認收入嗎

易 老師 解答

2023-11-08 16:13

學員您好,這種情況是要的。

好學的白云 追問

2023-11-08 16:16

那分期確認收入那個會計憑證又怎么處理呢

易 老師 解答

2023-11-08 16:17

還是上面的分錄一樣的

易 老師 解答

2023-11-08 16:19

同學您好,借:銀行存款12600,貸:預收賬款12600
一次開票的借:預收賬款1600,貸:主營業務收入1000,應交稅金應交增值稅600。以后各月:預收賬款1000,貸:主營業務收入1000

易 老師 解答

2023-11-08 16:20

分月開票票的借:預收賬款1050貸:主營業務收入1000應交稅金應交增值稅50

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相關問題討論
同學你好 按照正數發票與負數發票抵消以后的金額申報增值稅
2021-01-19 19:08:26
學員朋友您好,租賃開始日是什么時候?
2023-11-08 14:21:05
可以的,這個可以的,
2020-06-04 10:02:25
若當月收入總額為負數,增值稅申報表了收入也填負數
2019-04-12 19:58:04
如果是專票的話,就填入專用發票項目欄次,其他非專票就填入“開具其他發票”項目欄次,比如開具普票。
2019-09-16 11:48:13
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