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上期開的發票已繳稅 本期沖紅字發票,也開有發票 最終是負數 申報時開具發票為負數 未開具正數 申報為0 下月報稅要怎么把預繳的稅款抵減呢
發票沖紅后,銷售額和稅額都出現了負數,報稅時無法通過,經建議先零申報,等恢復正數了再申報,可是先零申報,也一窗式對比不通過呀,請問如何處理
之前公司收入之后沒有開發票,是2023年的,我們也正常交稅了,按照無票收入申報的增值稅。現在又收了,對方現在要發票,我們怎么辦?如果補開發票,那我之前已經申報交過增值稅了,我這次補開發票后怎么申報?
老師好 我單位因為之前發票稅率開錯 現在紅沖發票 開具正確稅率的發票 前面稅金已經繳納 這月申報的時候這樣提示的 我應該如何申報




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小魚兒 追問
2023-11-08 14:32
樸老師 解答
2023-11-08 14:35