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2086324840
于2018-02-24 11:32 發布 ??1459次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-02-24 11:35
你好,需要針對開具多的部分金額做負數沖銷的 借;庫存商品等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2086324840 追問
2018-02-26 19:56
銀行存款并沒有多付呀.
鄒老師 解答
2018-02-26 20:06
你好,對方沒有針對多開的發票開具負數發票沖銷嗎
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對方發票開多了,貨實際收到的少。公司貸款是按照實際收到的貨款。怎么做賬呢
答: 你好,需要針對開具多的部分金額做負數沖銷的 借;庫存商品等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
客戶退貨1600.實際上退貨是1550,總貨款是9000,實際收到貨款7400,那多了這50塊要怎么做賬
答: 您好!這個你可以計入營業外支出。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好 請問收到未開票銷售的貨款,以后也不會開票,現在出現的問題是 賬面與實際不符,有沒有合理的做賬發法 謝謝老師
答: 你好,計入未開票收入做銷售
請問現在收到預收款,對方要求把對應的發票開過去,可是我們實際還沒發這么多貨物,要咋辦
討論
實際付款會比收到的發票少0.2元,請問做賬西哪個數字為準?
請問一下實際付款比收到的發票多六分錢怎么做賬?
公司付款5.5W,實際收到6W的發票,五千的差額怎么做賬?
麻煩問一下,我們收貨款1500,實際到賬1400,這個差額,怎么記賬?對方是不是要給我開票?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2086324840 追問
2018-02-26 19:56
鄒老師 解答
2018-02-26 20:06