老師,沒有收入印花稅還用申報嗎 問
有進貨還是的申報 答
老師你好!2022年年度納稅申報表研發(fā)費用加計扣除A 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,有一個研發(fā)廢料的收入,對應(yīng)的其他業(yè)務(wù)成本,借: 問
你好開始領(lǐng)用計入了那個就沖哪個? 答
24年開票稅率錯了、稅局要求紅沖發(fā)票重開、增值 問
借:未分配利潤 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等附加 答
老師,如果第一季度,1月份沒有收入,就是當(dāng)年。那營業(yè) 問
是的,本期金額不用填寫 答

您好,收到紅字發(fā)票稅額記進項轉(zhuǎn)出還是進項紅字
答: 你好,之前已經(jīng)抵扣了,做進項轉(zhuǎn)出。
我公司收到進項發(fā)票后,銷售方有又在當(dāng)月讓我們申請對應(yīng)的紅字發(fā)票,請問做賬是時要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 你好,你們收到進項發(fā)票后認證抵扣了嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,5月份獲得一張進項票,已經(jīng)認證抵扣,但是7月份發(fā)現(xiàn)這票有問題,我就開了紅字信息給對方要對方重新開票給我,開的正確的票我又認證抵扣了,我7月份根據(jù)對方給我的正確的票與紅字發(fā)票做賬了,我是不是報稅時應(yīng)該填該票的稅額進項稅額轉(zhuǎn)出,老師可以麻煩你告訴具體的處理嗎,我也不知道我賬務(wù)哪里有問題
答: 是的,您公司申請開具紅字發(fā)票信息表的當(dāng)期,需要填寫增值稅申報表附表二進項稅額轉(zhuǎn)出項目。 賬務(wù)處理就是 將之前的分錄紅沖,以紅字發(fā)票作為憑證附件。 再根據(jù)新取得的正確發(fā)票,重新編制一遍分錄。









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