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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-03-28 14:38

你好!你應該先做賬務處理,收到錢,借銀行存款 貸預收賬款。 
期間沒有發生別的就不用做別的。

香水百合 追問

2018-03-28 15:46

老師,我已經在17年10月份收到錢時做過分錄了,但是沒有開票也沒有確認收入,請問這樣算不算是隱瞞收入呢,我是按照合同約定的

宋生老師 解答

2018-03-28 15:52

你好!嚴格來說當然算了。不過也要看你們是不是出貨了

香水百合 追問

2018-03-28 16:11

已經出貨了,并且對方使用了一個采暖季了,現在要怎么辦

宋生老師 解答

2018-03-28 16:15

你好!如果你發貨了,就要確認收入了。如果你沒確認就違規了。

香水百合 追問

2018-03-28 19:21

老師,那我這個月確認收入可以嗎?還是說要怎么弄啊

宋生老師 解答

2018-03-29 09:41

你好!你可以等開發票了再確認,不過這樣本身不合規。如果你現在確認又沒有開發票的話,以后再開發票的時候也麻煩

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相關問題討論
你收到發票,有沒有做賬,是費用發票還是材料發票?
2021-08-23 15:56:06
你好,是銷售方把之前開具的銷項發票紅沖,站在銷售方角度做分錄?
2019-08-01 14:18:03
你好,如果是公司經營使用的車,開具的增值稅專用發票是可以抵扣的
2016-08-12 10:57:32
你好,也要做賬務處理的
2019-07-06 09:06:43
不管對方需不需要發票,記賬都是一樣的,稅率17%。 1.轉入固定資產清理科目:借 固定資產清理 累積折舊 貸 固定資產; 2.收到錢 借 銀行存款 貸 固定資產清理 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 3.結轉固定資產清理 借 營業外支出 貸 固定資產清理 或 借 固定資產清理 貸 營業外收入
2016-06-06 16:19:13
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