老師,收到一張一千五的勞務(wù)費發(fā)票,申報了個稅140元 問
那么申報的個稅計入營業(yè)外支出 答
年末企業(yè)所得稅提多了,要怎么處理 問
同學你好 沖減了多計提的就行 答
金蝶軟件標準版V9.1固定資產(chǎn)能批量導入嗎? 問
你好,支持批量導入。 答
老師,如果小規(guī)模只有費用票,沒有成本票,這個怎么辦 問
您好,公司是主營什么的 答
出口退稅確認收入,只能以FOB的價格來確收是嗎?FOB 問
你好,fob價格,代收得海運費做其他應(yīng)付款,不做銷售費用 答

第二步求所得稅費用,所得稅費用=當期所得稅+遞延所得稅……老師為什么要×所得稅稅率,求當期所得稅的時候才乘所得稅稅率才對啊
答: 你好,同學。 什么意思,沒太明白。你這公式是沒問題的
計提所得稅,現(xiàn)在所得稅的科目是所得稅,還是所得稅費用啊?
答: 你好,是所得稅費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
所得稅暫時性差異,不管是遞延所得稅資產(chǎn),還是遞延所得稅負債,所得稅費用金額還是應(yīng)交稅費-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負債
答: 所得稅暫時性差異,不管是遞延所得稅資產(chǎn),還是遞延所得稅負債,所得稅費用金額還是應(yīng)交稅費-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負債






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