老師,您好,我是一般納稅人的小微企業(yè),假如我月銷售 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師我報(bào)稅填表,稅率明明是1%,怎么報(bào)電子稅務(wù)局是3 問
不管他,在主表第10欄的就是按3% 答
想咨詢下,公司支付個(gè)人勞務(wù)費(fèi),同時(shí)也支付了公司替 問
您好,這個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出里面 答
@董孝彬老師有在嗎?想問下那個(gè)手工EXCEl做賬的問 問
朋友您好,就是我發(fā)您的那個(gè)表格么,錄入憑證那里寫分錄,其他報(bào)表自動生成,我也在用 答
工資計(jì)提就申報(bào)個(gè)稅,實(shí)際發(fā)放沒有計(jì)提多,比如計(jì)提1 問
25 年 12 月企稅表第二行填實(shí)際發(fā)放的 6000,個(gè)稅系統(tǒng)誤報(bào) 10000 需立即更正,避免企稅與個(gè)稅數(shù)據(jù)長期差異引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。 3 月申報(bào)留抵退稅的期末留抵稅額,按 2 月稅款所屬期增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額確定。 1 月應(yīng)交增值稅計(jì)算 12 月留抵 1.5 萬,1 月內(nèi)銷銷項(xiàng) 2.8 萬、進(jìn)項(xiàng) 2.2 萬,1 月應(yīng)納稅額 = 2.8-2.2-1.5=-0.9 萬,期末留抵 0.9 萬,無需繳稅。 答

利潤表中應(yīng)予確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為當(dāng)期所得稅和遞延所得稅兩者之和。即:所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅。那季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅是不是只有當(dāng)期所得稅
答: 您好,也是可以有遞延所得稅
賬中所得稅費(fèi)用包括當(dāng)期所得稅和遞延所得稅,利潤表中的所得稅費(fèi)用=所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅減去遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額?
答: 所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅-遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
求問!!!!1.遞延所得稅資產(chǎn),當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債,本期遞延所得稅2.分錄怎么做3. 16年末利潤表所得稅費(fèi)用
答: 你的所得稅稅率是多少,計(jì)算遞延所得稅需要知道所得稅的稅率










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