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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-04-19 23:01

你好,累計折舊平時是在貸方的,現在是清理,處理他了,把貸方的累計沖平~~~所以借方列了一個同樣的金額!

許文彬大壞蛋 追問

2018-04-19 23:08

老師,可以詳細分析一下我剛剛列出來的那個分錄嗎?謝謝。

老江老師 解答

2018-04-20 05:56

第一、將要處置的固定資產轉入清理  分錄為 
借:固定資產清理 
     累計折舊 
     貸:固定資產 
第二:發生清理費用時: 
    借:固定資產清理 
        貸:銀行存款、應繳稅費等 
第三、處置的收入  
    借:銀行存款 等相關科目 
        貸:固定資產清理 
第四, 清理凈損益 
    如果是凈收益 
    借:固定資產清理 
       貸:營業外收入 
    如果是凈損失 
借:營業外支出 
       貸:固定資產清理

許文彬大壞蛋 追問

2018-04-20 07:53

老師,我不理解第一個分錄 借:固定資產清理(金額怎么算?) 累計折舊   應交稅費  貸:固定資產  

許文彬大壞蛋 追問

2018-04-20 08:01

老師我可以這樣理解嗎?固定資產清理可以理解為這個固定資產未用價值,累計折舊為已用價值 固定資產為總價值 。

老江老師 解答

2018-04-20 08:23

是的!固定資產要清理了,原來科目的余額肯定全部要清0,所以貸方是固定資產的原值 ,借方是該固定資產累計計提的折舊 ,差額就列入固定資產清理

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你好,累計折舊平時是在貸方的,現在是清理,處理他了,把貸方的累計沖平~~~所以借方列了一個同樣的金額!
2018-04-19 23:01:42
同學你好,我是曉博老師
2022-01-06 10:05:55
是的,您說的完全正確
2021-12-08 20:21:01
你好 累計折舊已經計提完 不處理固定資產的話 就不需要做分錄
2019-03-29 14:59:40
你之前折舊做借管理費用 貸累計折舊,現在處置清理,這個做借方才可以平掉,
2020-09-27 09:32:22
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