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      送心意

      QQ老師

      職稱中級會計師

      2018-05-14 09:40

      你好!可以重置期初余額,或做憑證調整     補入進去

      有有 追問

      2018-05-14 09:46

      老師,你好,可是這筆應收款已經(jīng)跨年了,怎樣調整 呢

      QQ老師 解答

      2018-05-14 09:49

      你好!不涉及損益類科目直接做憑證調整就可以

      有有 追問

      2018-05-14 09:53

      老師,你好,跨年了是不是要用以前年度損益調整這個科目來調啊

      QQ老師 解答

      2018-05-14 10:17

      涉及損益類科目需要用以前年度損益調整

      有有 追問

      2018-05-14 11:13

      老師,我期初數(shù)有誤,可以通過分錄來調整嗎?還是說要重新建賬呢

      QQ老師 解答

      2018-05-14 11:15

      你好!可以通過憑證調整,但是要找到對應的科目

      有有 追問

      2018-05-14 11:20

      老師,我應收賬款期初少錄了10萬,現(xiàn)在調整是不是借應收賬款10萬,貸以前年度損益調整10萬?

      QQ老師 解答

      2018-05-14 12:57

      你好!不是,少如10萬幫你期初金額怎么平的?應該有對應的科目也少計入了,要調整相應的科目

      有有 追問

      2018-05-14 14:43

      老師,因為我們企業(yè)所得稅是核定征收,企業(yè)創(chuàng)建初期沒建帳。在我建賬之前沒怎么開票,就開了這一筆收入的票,但是之前那個財務把相關的稅金都申報繳納了。后來我建賬的時候忽略了這筆收入,只是簡單地錄入了銀行、現(xiàn)金,其他應收應付、實收資本的期初數(shù)。所以當時報表是平衡的。

      QQ老師 解答

      2018-05-14 15:28

      你好!那需要漲價應收賬款 和年初的未分配利潤

      有有 追問

      2018-05-14 15:32

      老師,就只增加這兩個科目的金額嗎

      QQ老師 解答

      2018-05-14 15:35

      相應的成本你結轉了嗎

      有有 追問

      2018-05-14 15:42

      老師,因為單位企業(yè)所得稅是核定征收,之前就沒有建賬,建賬之前就發(fā)生了這一筆收入還給漏記了。當時建賬的時候也只是簡單地錄入一些期初數(shù),沒有利潤。現(xiàn)在收到這筆應收款了,不曉得這么處理,謝謝。

      QQ老師 解答

      2018-05-14 16:17

      那就只影響這兩個科目

      有有 追問

      2018-05-14 16:37

      老師,是借應收賬款10萬,貸以前年度損益調整10萬嗎?

      QQ老師 解答

      2018-05-14 16:38

      是的,然后轉入未分配利潤

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      你好 借;銀行存款,貸;壞賬準備 是導致壞賬準備余額增加 應收賬款賬面價值減少
      2019-05-07 15:03:20
      你好!可以重置期初余額,或做憑證調整 補入進去
      2018-05-14 09:40:35
      你好,可能是要分析比對你公司應收款項
      2019-07-08 14:57:05
      你好,一般來說分立之前的應收賬款還是歸原單位收取
      2019-11-06 09:18:16
      您好,不能收回的應收賬款稱為壞賬,借:壞賬準備 50 貸:應收賬款 50
      2022-01-15 00:29:18
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