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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-09-01 04:11

認(rèn)繳制下,在股東未實(shí)際出資前,實(shí)收資本不應(yīng)入賬。此時資產(chǎn)負(fù)債表中的實(shí)收資本項目應(yīng)填 0

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把負(fù)數(shù)的明細(xì)科目余額合計調(diào)整到其他應(yīng)付款體現(xiàn)
2024-07-12 15:35:43
您好,看看明細(xì)賬是不是在其他應(yīng)收款的貸方?如果是填寫在其他應(yīng)付款項目里。
2022-04-02 17:11:59
您好 資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù) 調(diào)整到其他應(yīng)付款科目填寫 是對方多支付了款項給企業(yè)
2022-03-08 20:51:09
你好,實(shí)操課程咨詢班主任或者授課老師,答疑老師沒有權(quán)限看不到課程的,所以不清楚具體情況
2021-11-27 21:44:14
“其他應(yīng)收款”項目=其他應(yīng)收款%2B應(yīng)收利息%2B應(yīng)收股利-壞賬準(zhǔn)備 ?你好還是負(fù)數(shù),這個沒有重分類,你可以調(diào)其他應(yīng)付款下面,不想是負(fù)數(shù)話,
2021-06-09 09:52:57
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