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送心意

來來老師

職稱中級會計師

2020-07-16 09:47

你好 你試下改成借方負數看看報表取數是不是可以糾正過來

略略略 追問

2020-07-16 10:12

這個是我剛建賬的錄入數據,已經啟用修改不了了.....

來來老師 解答

2020-07-16 10:13

你手工做個憑證吧,借:其他應收款紅字貸其他應收款藍字 就是把他調整成借方負數

來來老師 解答

2020-07-16 10:16

不好意思 打錯了 是貸方紅字

略略略 追問

2020-07-16 10:19

是這樣么。

來來老師 解答

2020-07-16 10:35

不好意思 是貸方也是紅字 剛才是我打錯了

略略略 追問

2020-07-16 10:40

老師,這有區別么,還是不平衡

略略略 追問

2020-07-16 11:20

老師還有其他方式么

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認繳制下,在股東未實際出資前,實收資本不應入賬。此時資產負債表中的實收資本項目應填 0
2024-09-01 04:11:23
你好;你去看看是不是 重分類了。 其他應付款 有余額; 分類 了
2022-03-25 11:59:24
你好;? ?貸方是 正數還是負數金額的?? ?
2022-02-22 16:07:41
你好可以先歸還,再續借
2022-01-05 12:16:55
你好,不正確,其他應收款期末余額是負數,需要調整到其他應付款欄次填寫才是的?
2021-07-30 16:43:20
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