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老師我們公司11月借給陳某13萬(wàn)元,借,其他應(yīng)收款-陳某,貸,銀行存款,這個(gè)其他應(yīng)收款是不是1年后必須還回來(lái)
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2019-12-19
政府會(huì)計(jì),單位部門借現(xiàn)金,借:其他應(yīng)收款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金。預(yù)算會(huì)計(jì)問(wèn)什么不做,也涉及到現(xiàn)金了
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2020-01-05
這是收到 保險(xiǎn)公司員工工商賠款,全部是保險(xiǎn)公司賠付的,公司沒(méi)有出錢也沒(méi)有墊付,應(yīng)該怎么入賬,如果直接借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款,那么其他應(yīng)收款該怎樣轉(zhuǎn)平呢
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2018-09-05
老師好,問(wèn)一下,稅務(wù)讓調(diào)整了一下進(jìn)項(xiàng)稅,賬面需要調(diào)整,進(jìn)項(xiàng)稅錄入到其他應(yīng)收款-未抵扣,如何做分錄把賬面和報(bào)表留底金額一致
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2020-01-06
老師,幫我看下這個(gè)回單唄,我借:其他應(yīng)收款~王世旭貸:銀行存款可以不
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2020-04-30
之前有一筆收入10萬(wàn),我做到了其他應(yīng)收款,然后現(xiàn)在成本進(jìn)來(lái)了4萬(wàn),我用銀行存款支付的,現(xiàn)在要怎么用成本把其他應(yīng)收款沖掉呢
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2019-07-13
老師,我們家銷售鎂碳磚走鐵運(yùn),運(yùn)費(fèi)不是應(yīng)該走銷售費(fèi)用嘛,為啥一會(huì)走銷售費(fèi)用一會(huì)走其他應(yīng)收款呢
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2019-10-21
把與總公司的往來(lái)款本來(lái)記在其他應(yīng)收款-暫支款轉(zhuǎn)入短期投資科目可以的吧?借記短期投資,貸:其他應(yīng)收款_暫支款
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2019-11-01
老師 我公司的法定代表人從公司賬上轉(zhuǎn)了很多錢到自己卡上 平時(shí)做的其他應(yīng)收款 19年年末用現(xiàn)金沖回 金額導(dǎo)致庫(kù)存現(xiàn)金突然增多 這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2020-04-23
公司在收購(gòu)A企業(yè)時(shí),之前賬戶有一定金額的存款,收購(gòu)結(jié)束后,辦完各種手續(xù)需要把剩余的錢打到我們公司賬戶上,之前財(cái)務(wù)掛其他應(yīng)收款30萬(wàn),先只能收回20萬(wàn),剩余10萬(wàn)怎么處理呢?
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2017-07-20
老師,之前做應(yīng)付職工薪酬在貸方,然后其他應(yīng)收款,發(fā)現(xiàn)這個(gè)做重了,需要怎么沖賬?
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2021-10-19
辦公室退租,原有押金不退,怎么做分錄呢?之前交押金的時(shí)候做了其他應(yīng)收款…
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2019-10-17
5月本應(yīng)申請(qǐng)6877公積金,可是5月申請(qǐng)成了6788元,上面的憑證做了89元的其他應(yīng)收款掛賬 6月份本應(yīng)申請(qǐng)6877元,可為為了補(bǔ)差額,就申請(qǐng)了6966元 請(qǐng)問(wèn)6月份的6966元怎么做賬沖銷89元呢【報(bào)銷單的金額是13754元,大平臺(tái)申請(qǐng)的金額是6966】
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2022-08-24
公司銀行轉(zhuǎn)賬給個(gè)人的個(gè)種費(fèi)用,能做到其他應(yīng)收款科目下嗎
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2017-03-08
老師我之前收到一張土地平整發(fā)票,我借:在建工程-待攤投資-三通一平,貸其他應(yīng)收款-往來(lái)單位,應(yīng)該是要做到”場(chǎng)地準(zhǔn)備費(fèi)“里的,這個(gè)要怎么改,之前的賬已經(jīng)結(jié)了
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2016-12-06
借:其他應(yīng)收款-職工個(gè)人借款-李明 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 的憑證類別是什么啊
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2018-11-11
老師 掛在我們單位社保的 計(jì)提工資的時(shí)候是不是不需要計(jì)提他們的社保 直接計(jì)入其他應(yīng)收款?
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2019-09-11
2019年1月起實(shí)行新會(huì)計(jì)制度了,我怎么更正2018年的會(huì)計(jì)憑證,預(yù)算科目里已經(jīng)沒(méi)有其他應(yīng)收款的科目!
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2019-10-23
之前朋友掛靠了一個(gè)業(yè)務(wù)、然后款從公賬戶轉(zhuǎn)到他私人賬戶了,現(xiàn)在做賬應(yīng)該記什么科目啊,公司的啊銀行轉(zhuǎn)出一筆錢,是轉(zhuǎn)給私人賬戶的,但是不是公司老板做其他應(yīng)收款的話明細(xì)是對(duì)方名稱,但不是我們老板,不可能一直這樣掛著啊不會(huì)還的,他只是借公司做的這個(gè)業(yè)務(wù),現(xiàn)在錢打給他了就沒(méi)聯(lián)系了不是,他借公司名義奪標(biāo)有筆業(yè)務(wù)然后錢轉(zhuǎn)給他了,現(xiàn)在不知道怎么做賬
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2017-07-18
其他應(yīng)收款款-社保,以前年度有借方余額,可以這樣(借:現(xiàn)金0.1,貸:其他應(yīng)收款-社保0.01)調(diào)整嗎?
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2020-03-23