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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-01-04 14:52

要讓應交稅費顯示 5219.74:
補提未入賬的增值稅 4733.69、印花稅 486.05,再補記 2408.48(填平當前借方余額);
分錄:借:稅金及附加 7628.22 貸:應交稅費 — 未交增值稅 4733.69、應交稅費 — 印花稅 486.05、應交稅費 —XX 稅 2408.48。

牽著蝸牛去散步?? 追問

2026-01-04 15:08

4733.69已經在貸方,還做分錄貸4733.69嗎

牽著蝸牛去散步?? 追問

2026-01-04 15:08

4733.69和印花稅486.05是正確的,1月要繳納的

樸老師 解答

2026-01-04 15:10

同學你好
對的
是這樣

牽著蝸牛去散步?? 追問

2026-01-04 15:17

xx稅是隨便選哪個稅?

牽著蝸牛去散步?? 追問

2026-01-04 15:18

減免稅款1620余額需要調整嗎,

樸老師 解答

2026-01-04 15:22

同學你好
這個不需要

牽著蝸牛去散步?? 追問

2026-01-04 15:24

xx稅是選哪個稅?

樸老師 解答

2026-01-04 15:24

看你是什么稅了哦

牽著蝸牛去散步?? 追問

2026-01-04 15:46

這怎么看,

樸老師 解答

2026-01-04 15:52

你這個有負數是因為進項留抵了所以這樣

牽著蝸牛去散步?? 追問

2026-01-04 15:54

目前沒有進項留底,有可以申請退稅的2000多,到時金額不一致,怎么調整

樸老師 解答

2026-01-04 15:56

那你得先看賬上的分錄才知道原因

上傳圖片 ?
相關問題討論
包括的 就是在應交稅費下面核算的
2019-07-16 15:39:09
哦,但公司一直應交稅費-應交增值稅都是為0的,可以把他沖銷掉不,要用到什么分錄!我們是小微企業
2017-01-06 14:14:37
我認為不合適。最好寫個說明
2018-09-14 08:42:01
我是進項抵扣銷項稅的,還有留底稅額
2021-04-23 16:08:48
負數表示留抵 的進項稅額
2021-07-13 11:07:27
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