老師,您好,新成立的公司,前三個月老板都是從自己銀 問
您好,公司申報了法人的工資嗎? 答
有一個客戶專門做稅務注銷的,我需要給他報財報和 問
同學,你好 賬在誰哪里,就讓誰報 答
老師,所得稅季度申報表中,實際支付給職工的應付職 問
第一個按照申報系統的所屬期 第二個2024年的年終獎,2025年發放,在2025年申報 包含支付的里面 答
老師好,12月我們有出口退稅申報,但在做12月賬時忘 問
你好不影響的,可以收到再計提的 答
當月結匯時,借:外幣戶 貸:應收賬款 當月外幣所有 問
還是轉入財務費用-匯兌損益,因為沒有本幣余額了 答

6月購買稅控盤以及技術服務費共480,當時做賬:借:管理費用-辦公費,貸:其他應付款-法人A。當月報增值稅的時候沒有將480抵扣,那7月抵扣要怎么做賬。
答: 借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款)【如果是小規模納稅人的話,就是應交稅費--應交增值稅】 貸:管理費用
購買稅控200 技術服務費280 借:管理480 貸:現金480 借:應交稅費 增 480 貸管理480 當月發生以后月份抵扣這2筆分錄也都要做嗎?
答: 你好,發生做第一筆,抵扣做第二筆就是了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模納稅人首次購買稅盤及技術維修費共480元,可以全額抵增值稅。如果月底沒達到增值稅起征點,那月底抵扣時,應交稅費-應交增值稅先掛著-480元,可以的嗎?應該怎么做?我的會計分錄:購買時:借管理費用480 貸:銀行存款480月底結賬:借應交稅金-應交增值稅480貸:營業外收入-減免稅款480
答: 沒抵可以不做抵的分錄 或者做就填寫報表留 抵 購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數 服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數




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一劍隔世 追問
2018-08-03 11:27
張艷老師 解答
2018-08-03 12:24