每個(gè)月請專家的會(huì)診費(fèi),專家可以自己不去開發(fā)票,單 問
單位幫專家在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,可以 答
蔬菜生鮮店,個(gè)體工商戶,查賬征收,4季度一共開出去發(fā) 問
您好,免增值稅,經(jīng)營所得按利潤來交 答
例如8月工資9月發(fā)放10月個(gè)稅。那我可以在8月計(jì)提 問
那個(gè)不合規(guī)的哈,按規(guī)定是在10月申報(bào) 答
老師,辦公室給員工買的高鐵票,辦公室人員應(yīng)該怎么 問
那個(gè)按員工所在部門做賬 答
老師,下午好!小規(guī)模跨地區(qū)建筑項(xiàng)目專票2萬多需要預(yù) 問
超過10萬才需要預(yù)交的 答

月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅分錄,未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅分錄,抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅大的分錄,請問怎么做
答: 一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
進(jìn)項(xiàng)抵扣了銷項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,按這樣計(jì)算公式,應(yīng)納稅額M=銷項(xiàng)--進(jìn)項(xiàng),借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)M,貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)抵扣會(huì)計(jì)分錄
答: 一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 二、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅科目余額至未交增值稅科目。分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
這個(gè)月我們公司假如,進(jìn)項(xiàng)6萬,銷項(xiàng)5萬,我只抵扣4.5萬,交5000的稅。怎么做完整的會(huì)計(jì)分錄
老師,我抵扣勾選,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),后來加計(jì)扣除,銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),會(huì)計(jì)分錄怎么處理啊
企業(yè)本該繳納銷項(xiàng)稅,但是之前有進(jìn)項(xiàng)暫未抵扣,若不交銷項(xiàng),直接抵扣進(jìn)項(xiàng)可以嗎,如何做做會(huì)計(jì)分錄呢









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2018-09-04 09:58
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