亚洲欧美人成人让影院,人妻精品久久无码区,日本三级吃奶头添泬无码苍井空 ,日本三级网址,99视频精品全部免费品,狠狠干天天干,一区二区三区四区在线,亚洲精品久久国产片400部
送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-09-04 20:56

你好,整個過程是這樣處理 
暫估入庫 
借;庫存商品或原材料    貸;應付賬款-暫估 
根據發票沖銷暫估 
借;應付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料 
根據發票入賬 
借;庫存商品或原材料   應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   貸;應付賬款等科目

等一秒 追問

2018-09-04 21:03

老師,上月暫估成本做了賬,同時也把工程施工轉到主營業務成本里面去了,本月拿到發票沖銷了暫估,按發票金額做了賬后,本月還要沖銷上月工程施工轉到主營業務成本嗎?然后根據發票金額重新把工程施工轉到主營業務成本?

鄒老師 解答

2018-09-04 21:06

你好,需要把之前結轉的成本沖銷,然后根據實際成本情況做結轉

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 你用入庫單和對方送貨單以及付款單做 暫估 借庫存商品-暫估貸銀行存款或者應付賬款 ; 收到發票 借銀行存款或者應付賬款 貸庫存商品-暫估 。 按發票做 借庫存商品進項稅貸應付賬款或者銀行存款
2020-03-19 11:11:18
借:主營業務成本 貸:應付賬款
2016-11-25 19:54:45
你好,那你們的業務完成嗎?
2022-01-26 09:03:07
你好 借 以前年度損益調整 貸 應付賬款 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調整
2019-10-25 11:04:31
你好,是剩余部分不需要支付了嗎?
2019-05-14 10:38:28
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...