請問出口報(bào)關(guān)單開出口發(fā)票,是以電子口岸導(dǎo)出報(bào)關(guān) 問
是的,就是那樣子的哈 答
事業(yè)單位購買監(jiān)視屏就是監(jiān)視器吧。一個(gè)2600。固 問
你好,屬于釘子設(shè)備,按照不低于3年 答
小規(guī)模納稅人是季度申報(bào),1月份開票今天要到500萬 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
25年12月剛開通納稅申報(bào),可以報(bào)稅了,今年1月報(bào)季稅 問
你好,需要申報(bào)的是12月的,因?yàn)?0-11月你也沒存在這個(gè)單位,沒業(yè)務(wù) 答
@董孝彬 老師 根據(jù)上圖是不是增值稅就根據(jù)中間增 問
增值稅:確實(shí)是按 “不含稅售價(jià) - 不含稅購進(jìn)成本” 的增值額來計(jì)算,但這個(gè)增值額是毛增值,不等于會(huì)計(jì)利潤。 固定開支與盈利:你的理解是對(duì)的,只有當(dāng)所有商品的毛利潤總和(增值額總和)超過 3 萬固定開支時(shí),公司才會(huì)盈利。 答

小規(guī)模納稅人收入發(fā)票的應(yīng)交稅金_增值稅免收后,應(yīng)轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入?
答: 你好,增值稅減免轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人免稅收入,做分錄,是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入?
答: 你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模餐飲業(yè)的,免征增值稅,這個(gè)營業(yè)收入是借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅減免增值稅還需要做其他分錄嗎
答: 你好,減免增值稅的賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?





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