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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-10-31 10:46

借:管理費用   負數   貸:累計折舊  負數

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借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬 做紅字沖銷
2022-03-15 22:19:28
那就調整沖出來 借其他應付款-個人部分社保 貸管理費用-社保 繳納社保的時候借應付職工薪酬-社保 貸銀行存款 貸 其他應付款-個人社保 正常的是 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應付款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2020-02-07 10:04:19
你好,計提的什么業務,分錄怎么做的
2019-11-10 09:22:16
借:管理費用 貸:其他應付款
2015-11-18 14:13:10
你好同學,請問同學問的是哪個事項的會計處理?
2022-11-29 16:23:31
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