
去年11和12月分別多計提了管理費用-工資,今年1月沖減分錄怎么寫呢?
答: 借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬 做紅字沖銷
老師,19年10-12月,在計提社保時把個人負擔部分也放到管理費用中了,全額計提了,金額共計2400左右,現在該怎么做???正確計提單位和個人部分社保的分錄是怎么寫的呢?
答: 那就調整沖出來 借其他應付款-個人部分社保 貸管理費用-社保 繳納社保的時候借應付職工薪酬-社保 貸銀行存款 貸 其他應付款-個人社保 正常的是 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應付款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 酒店集團計提加盟店的管理費用分錄應該怎么寫
答: 借:管理費用 貸:其他應付款







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花開花落、 追問
2020-06-21 20:30